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内新维控股集团〔2010〕19号

内蒙古新维投资控股集团
关于开展内部审计工作的通知

各产业集团,直属公司:

    为加强新维控股集团对各下属产业集团及公司的管理,及时掌握各种信息,更好地完成本年度的工作任务,经集团研究决定,对各公司工程管理、结算及支付情况开展一次全面审计工作,具体安排如下:

    一、审计时间:

    从2010年5月12日开始,具体审计时间根据工作量和进度另行确定。

    二、工作组成员:

    组长:苏  军

    组员:张春雷  孙雪梅  杨 柳  于亚敏  门 格  刘 杰

    三、审计范围:各产业集团、直属公司及发生生产经营活动的单位。

    四、审计内容:

    (一)审计:2009年度的工程变更、计量结算、工程款支付情况。

    (二)检查指导:2010年度的工程管理、招投标、合同签订、执行情况。

    五、审计方式:集团抽调相关人员组成检查组,采取现场和非现场相结合的检查方式,通过查阅文字资料、口头问询相关人员等方式进行。

    六、工作要求:

    (一)请各单位积极配合,收集整理各种技术文件、票据、合同、结算单、变更单及付款情况统计表等资料。

    (二)各单位负责人要高度重视,要为所提供的各类资料的真实性、合理性、有效性负责。

 

                                 二○一○年五月十日

内蒙古新维投资控股集团 2010-05-10